“洛阳市纪委监委遵守国家相关财务管理制度,对重大支出做了制度性约束,防范了重大财务风险,对财政资金的使用基本体现了真实、合法、效益。对上年度审计查出问题进行了认真整改落实,取得了较好的整改成效。”近日,洛阳市审计局在反馈给该市纪委监委的审计报告中作出这样的审计评价。
为加强全市纪检监察机关内部管理,进一步推进规范化建设,该市纪委监委在去年主动邀请审计监督、制定实施《全市纪检监察机关主动接受审计监督工作办法》的基础上,再次主动邀请洛阳市审计局开展审计监督。今年4月初,洛阳市审计局派出审计组,重点针对部门预算执行、涉案款物管理和大额资金支出等方面,对市纪委监委2021年度财政财务收支情况进行了审计。
“作为监督执纪者,纪检监察机关更要严格规范各项制度的运行。要通过主动邀请审计监督,加大对公权力以及内部制度运行的制约和规范管理,加强机关规范化建设,推动党风廉政建设和反腐败工作不断深化。”该市纪委监委相关负责人表示,要通过审计监督,主动查摆问题、揭示漏洞、跟踪整改、保障效果,同时要举一反三、追根溯源、落实责任、规范管理。加强审计结果应用,对审计结果反映的典型性、普遍性、倾向性问题,将组织有关部室开展综合分析,研究背后存在的体制性障碍、机制性梗阻、制度性漏洞,有针对性地开展治理整顿,发挥治本功能。
据该市纪委监委相关负责人介绍,为了探索拓展审计监督广度和深度,把审计整改、跟踪监督规范化、常态化,该市纪委监委已同步对全市各县区纪委监委主动接受审计监督工作进行督导,确保“思想到位、行动对标、抓实抓牢、成果运用、规范管理”,把制度建设贯穿于规范化建设全过程,着力构建内部监督制约机制,综合提升全市纪检监察机关工作科学化、规范化水平。(张艳艳)
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